付地暖安装费怎样做会计分录?1.购入时,按实际支付的价款, 借:在建工程 贷:银行存款等2.发生的安装费用等, 借:在建工程 贷:银行存款等3.安装完成交付使用时,按在建工程的累计成本, 借:固定资产 贷:在建工程 例:企业购入一台需要安装的设备,取得增值税专用发票上注明的设备价款为50000元,增值税为8500元,支付的运输费为1200元
付地暖安装费怎样做会计分录?
1.购入时,按实际支付的价款, 借:在建工程 贷:银行存款等2幸运飞艇.发生的安装费用等, 借:在建(读:jiàn)工程 贷:银行存款等
3.安装完成交付使用时,按在建工程的累计成本, 借:固定资产 贷:在建工程 例:企业购入一台需要安装的设备,取得增值税专用发票上注明的设备价款为50000元,增值税为8500元,支付的运输费为1200元。设备由供货商安排,支付安装费4200元。编制相【练:xiāng】关会计分录: 1、支付设备价款、税金以及运输费 借:在建工程59700 贷:银行存款59700 2、支付安装费 借:在建工【拼音:gōng】程4200 贷:银行存款4200 3、设备安装完毕交(jiāo)付使用 借:固定资产63900 贷:在建工程63900
电采暖建筑安装公司怎样做账务处理?
新会计准则下已不再用“预提费用”,所以预提时可以放在“其他应付款”中。预提时【练:shí】:
借:生产成本-电费(繁体:費)
制造费用-电费【练:fèi】
贷(繁体:貸):其他应付款-供电局
付款,发票认证入账《繁:賬》时:
借(繁体:直播吧藉):其他应付款-电费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银(繁:銀)行存款
如果电费已付,但发票尚未【读:wèi】到,则按所交金额做以下处理:
借:其他应[繁体:應]付款-电费
贷:银行存(练:cún)款
发澳门银河票到后做相同分录,用红笔冲{pinyin:chōng}销:
借:其他应付款-电(繁:電)费(红色)
贷澳门永利:银行【pinyin:xíng】存款(红色)
然后根据发票做以下分【练:fēn】录:
借:其他应娱乐城[繁体:應]付款-电费
应交税费-应交增【练:zēng】值税(进项税额)
贷(dài):银行存款
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